Introducción de otras facturas emitidas
Si el arrendador emite otras facturas, ya sea por su propia cuenta o a través de otro administrador y éstas deben ser incluidas en las declaraciones de IVA o de IRPF, deberá introducir estas facturas en la sección Otras facturas emitidas del botón Impuestos de la ficha del arrendador.
Si el administrador ha efectuado el traspaso de datos entre Adminis y Adminet, en este apartado también se encontrarán las facturas que haya emitido el arrendador a los inquilinos, con Adminis, en el ejercicio fiscal en que se haya producido el traspaso.
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Al hacer clic en Otras facturas emitidas se abre una pestaña donde se muestra la vista de esas facturas. Haciendo clic en Nuevo, puede añadir nuevos registros.
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Aquí puede ver un ejemplo de ficha cumplimentada y una pequeña explicación de las casillas.
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Es abono: Debe activar esta casilla sólo si se trata de un abono. En este caso, la base imponible deberá informarse con signo negativo.
Contacto: Debe informar el receptor de la factura. Debe constar como contacto, con su NIF.
Fecha de expedición: Esta factura o abono participará en los modelos 111 / 303 en función de la fecha de expedición introducida.
Excluida del modelo 347: Active esta casilla si esta factura no debe participar del modelo 347.
Datos para la contabilización del pago del IRPF/IVA: Cuando se paguen los modelos 111 / 303, se realizará un cargo en las hojas y grupos de liquidación proporcional a los importes de las facturas asociadas. Indique la hoja o grupo a la que se debe cargar.